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        寧夏回族自治區商務廳 2022 年部門預算

          發布時間:2022-02-16  

        寧夏回族自治區商務廳2022年部門預算

        ?????

        第一部分 ?單位概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分 ?2022年部門預算表

        一、財政撥款收支預算總表

        二、一般公共預算財政撥款支出預算表

        三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

        五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

        六、部門收支預算總表

        七、部門收入預算表

        八、部門支出預算表

        第三部分 ?2022年部門預算情況說明

        第四部分 ?名詞解釋

        寧夏回族自治區商務廳2022年部門預算

        ——單位概況

        一、主要職能

        (一)貫徹執行國家和自治區關于國內外貿易、國際國內經濟合作與投資促進工作的發展戰略、方針政策,研究擬訂商務發展規劃、年度計劃和政策性建議并組織實施。

        (二)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿企業發展的政策建議,推動流通行業標準化和連鎖經營、商業特許經營、電子商務等現代流通方式的發展。按照職責指導、督促商貿服務業安全生產和職業健康監督管理工作。

        (三)牽頭推動全區現代物流業發展,擬訂有關推動現代物流體系建設的政策建議、年度計劃并組織實施。負責統籌推進國際物流、商貿物流、供應鏈體系建設。積極培育專業化物流企業,大力發展第三方物流。

        (四)研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,促進城鄉市場一體化發展,推動寧夏優勢特色產品在國內外市場宣傳推廣和銷售。負責商品現貨市場的行業管理。

        (五)負責整頓和規范商務領域市場經濟秩序工作,推動商務領域信用體系建設。執行藥品流通發展的政策措施并做好相關統計工作。牽頭組織規范零售企業促銷行為及零售商、供應商建立公平交易關系。

        (六)承擔組織實施全區重要消費品市場調控和重要生活必需品流通管理工作,建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測和信息引導。按有關規定負責對原油、成品油的流通進行監督管理。

        (七)執行國家制定的進出口商品管理辦法、目錄和進出口商品配額招標政策,擬訂全區促進外貿增長方式轉變的政策措施。指導開展貿易促進活動,承擔機電產品和高新技術產品進出口、成套設備進出口和加工貿易管理工作。推進對外貿易便利化,推動出口品牌和外貿轉型升級示范基地、科技興貿創新基地建設。

        (八)組織協調出口商品的反傾銷、反補貼和保障措施的應訴及相關工作。建立產業安全預警機制,開展產業競爭力調查、產業安全應對與效果評估工作。

        (九)牽頭擬訂服務貿易發展規劃和政策措施,組織實施服務貿易和服務外包政策和標準。指導全區流通領域信息網絡和電子商務建設,推動電子商務的應用和發展。

        (十)貫徹執行國家外國投資政策,指導全區外商投資促進和管理工作,依法核準外商投資企業的設立、變更事項。負責研究自由貿易試驗區建設經驗并復制推廣。聯系指導特殊經濟區域有關工作。指導協調國家級經濟技術開發區有關工作。

        (十一)擬訂并執行對外經濟合作政策,指導和監督對外承包工程業務、對外勞務合作,負責牽頭外派勞務人員和境外就業人員權益保護工作,負責多雙邊國際無償援助項目的爭取和投資主體的監督管理與服務,管理受援項目的實施。

        (十二)擬訂區域經濟合作與投資促進規劃、優化營商環境的政策措施并組織實施。牽頭落實自治區政府與外省區市政府簽訂的經濟技術合作與交流事宜。建立招商引資項目庫和資源庫。承擔全區招商引資項目的服務協調、統計分析、考核評價工作。擬訂對臺港澳地區經貿發展戰略、中長期規劃并組織實施。

        (十三)牽頭擬訂口岸建設規劃、政策措施,組織協調開辟國際國內航線和國際貨運班列,推動建立區域性口岸合作機制,負責推進電子口岸和國際貿易“單一窗口”公共服務平臺建設,承擔航空口岸航權開放和開發利用工作。

        (十四)組織實施全區會展業促進和管理工作,擬訂管理辦法,指導、協調、組織、實施各類會展活動。

        (十五)管理寧夏博覽局。

        (十六)有關職責分工。商務廳負責擬訂藥品流通發展規劃和政策,自治區藥品監督管理局在藥品監督管理工作中,配合執行藥品流通發展規劃和政策。商務廳發放藥品類易制毒化學品進口許可前,應當征得自治區藥品監督管理局同意

        (十七)完成自治區黨委和政府交辦的其他任務。

        二、部門預算單位構成

        從預算單位構成看,寧夏回族自治區商務廳2022年部門預算包括自治商務廳本級預算、所屬事業單位預算。納入自治區商務廳2022年部門預算編制的二級預算單位包括寧夏商務廳電子商務和信息中心。

        寧夏回族自治區商務廳2022年部門預算——預算表

        一、財政撥款收支預算總表

        財政撥款收支預算總表

        單位:萬元

        二、一般公共預算財政撥款支出表

        一般公共預算財政撥款支出表

        單位:萬元

        三、一般公共預算財政撥款基本支出表

        一般公共預算財政撥款基本支出預算表

        單位:萬元

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

        單位:萬元

        五、政府性基金預算財政撥款支出預算表

        政府性基金預算財政撥款支出預算表

        單位:萬元

        寧夏回族自治區商務廳無政府性基金預算財政撥款。

        六、部門收支預算總表

        部門收支預算總表

        單位:萬元

        七、部門收入預算表

        部門收入預算表

        單位:萬元

        八、部門支出預算表

        部門支出預算表

        單位:萬元

        寧夏回族自治區商務廳2022年部門預算

        ——部門預算情況說明

        一、關于寧夏回族自治區商務廳2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

        寧夏回族自治區商務廳2022年財政撥款收入預算12560.12萬元,其中:本年收入8515.80萬元,包括一般公共預算撥款8515.80萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余4044.32萬元。財政撥款支出預算12560.12萬元,包括:一般公共服務支出4082.86萬元、科學技術支出57.10萬元、社會保障和就業支出547.41萬元、衛生健康支出140.91萬元,城鄉社區支出283.31萬元、商業服務業等支出6107.75萬元、住房保障支出177.64萬元、糧油物資儲備支出1163.15萬元。

        二、關于寧夏回族自治區商務廳2022年一般公共預算財政撥款支出情況說明

        (一)基本支出情況說明。

        寧夏回族自治區商務廳2022年一般公共預算財政撥款基本支出2955.80萬元,其中:本年收入安排支出2955.80萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2021年執行數(決算數)減少516.82萬元,下降14.88%。

        人員經費2587.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費367.88萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

        (二)項目支出情況說明。

        寧夏回族自治區商務廳2022年一般公共預算財政撥款項目支出9604.32萬元,其中:本年收入安排支出5560.00萬元,上年結轉結余資金安排支出4044.32萬元。包括:

        一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算1910.43萬元,比2021年執行數(決算數)減少81.34萬元,下降4.15%。主要用于專項業務經費、境內外洽談及展覽(進口博覽會)、辦公樓租賃、商務發展專項資金項目績效評價、口岸工作經費、信息化運維、網絡安全、紀檢監察專項業務工作等方面。

        一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)2022年預算30.00萬元,比2021年執行數(決算數)減少962.06萬元,下降96.98%。主要用于招商引資。

        一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)2022年預算52.59萬元, 2021執行數(決算數)。主要用于商貿服務業運行監測數據和基層統計工作(信息中心)。

        科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出57.10萬元,比2021年執行數(決算數)減少66.50萬元,下降53.80%。

        城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施(項)2022年預算283.31萬元, 2021年無支出。主要用于銀川河東機場三期聯檢樓基建工程項目款。

        商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)2022年預算6107.74萬元,比2021年執行數(決算數)增加3496.63萬元,增長133.91%。主要用于促進電子商務發展、現代物流業發展、農產品市場體系建設、品牌培育及展示展銷中心建設、餐飲行業高質量發展、擴大消費(實施消費惠民計劃、繁榮發展夜間經費、推動綠色智能家電消費、商貿流通統計監測、重要商品儲備等。

        商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他商業流通事務支出(項)2022年預算190.00萬元,比2021年執行數(決算數)增加93.15萬元,增長96.18%。主要用于外經貿發展。

        三、關于寧夏回族自治區商務廳2022年一般公共預算財政撥款三公經費預算情況說明

        寧夏回族自治區商務廳2022三公經費財政撥款預算數為54.40萬元(不包括招商引資專項資金),其中:因公出國(境)費38.00萬元,公務用車運行費14.40萬元,公務接待費2.00萬元。

        2022三公經費財政撥款預算比2021年減少101.00萬元,其中:因公出國(境)費減少101.00萬元,主要原因是受疫情影響,出國任務大幅減少;公務用車運行維護費、公務接待費保持不變。

        四、關于寧夏回族自治區商務廳2022年政府性基金預算撥款情況說明

        寧夏回族自治區商務廳2022年無政府性基金預算財政撥款預算。

        五、關于寧夏回族自治區商務廳2022年收支預算情況的總體說明

        寧夏回族自治區商務廳2022年收入總預算12560.12萬元,其中:本年收入8515.80萬元,上年結轉結余4044.32萬元;支出總預算12560.12萬元,其中:本年支出12560.12萬元,無年末結轉結余。

        本年收入包括:財政撥款預算收入8515.80萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0 %;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

        本年支出包括:行政支出12173.60萬元,占96.92%;事業支出386.52萬元,占3.08%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

        六、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費。

        2022年,寧夏回族自治區商務廳的機關運行經費財政撥款預算367.88萬元,比2021年預算365.04萬元增加2.84萬元,上升0.78%。主要原因是:主要原因是其他交通費用增加。

        (二)政府采購情況。

        2022年,寧夏回族自治區商務廳(本級)政府采購預算4099.00萬元,其中:政府采購貨物預算1934.00萬元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算2165.00萬元。

        (三)國有資產占用使用情況。

        截至20211231日,寧夏回族自治區商務廳占用房屋17311.27平方米,價值8175.27萬元;土地1700平方米,價值30.00萬元;車輛10輛,價值319.75萬元;辦公家具價461.55萬元;其他資產價值12732.40萬元。

        (四)預算績效情況。

        2021年寧夏回族自治區商務廳預算批復38個項目,每個項目制定了預算績效目標,并根據項目支持方向和內容設置了具體的預算績效指標。

        (五)其他需說明的事項。

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        寧夏回族自治區商務廳2022年部門預算

        ——名詞解釋

        一、本年收入是指單位本年度取得的全部收入。

        二、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門 取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金 預算財政撥款。

        三、其他收入:是指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。

        四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成 日常工作任務而發生的各項支出。

        五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務 或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

        六、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算 財政撥款安排的工資福利支出對個人和家庭的補助。

        七、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥 款安排的除人員經費以外的基本支出。

        八、三公經費:納入中央財政預決算管理的三 公經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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        主辦單位:寧夏回族自治區商務廳

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